Jaké jsou daňové rozdíly mezi S Corporation a LLC?

Který obchodní typ je pro vás vhodný?

Mnoho malých podniků je strukturováno jako LLC nebo S korporace. Zeptali jsme CPA Gail Rosen o rozdílech v tom, jak jsou tyto dva typy podnikatelských subjektů zdaněny. Zde jsou její odpovědi.

LLC vs. S Corp

Všechny podniky jsou zdaněny z jejich čistého zisku nebo ztráty, který se vypočítá odečtením povolených odpočitatelných nákladů z prodeje a výnosů.

Daň LLC je vypočtena a zaplacena na základě individuálního daňového přiznání majitele na základě jeho podílu ve společnosti.

Pokud jste 50% vlastníkem s čistým ziskem 120 000 dolarů, zaplatíte daň 50% z tohoto zisku nebo 60 000 dolarů.

An S Corporation vyplácí přiměřenou mzdu pracovníkovi podniku, pak veškerý zbývající zisk nebo ztráta plynou do osobního daňového přiznání majitele po odečtení tohoto platu jako odpočitatelného výdaje.

Řekněme, že pracujete jako 50% vlastník tělesa S. Jste zaplaceni 50.000 dolarů v platu. Společnost má čistý zisk 20 000 dolarů, na který máte nárok na 50 procent. Budete platit daň z vašeho platu ve výši 50 000 dolarů plus zisk 10 000 dolarů nebo 60 000 dolarů z celkového zdanitelného zisku z podnikání. Těchto příjmů byste si rovněž vyžádali na osobním daňovém přiznání.

Jaký je rozdíl v ceně?

Společnost S obvykle platí více daní než společnost LLC z důvodu dodatečných daní ze mzdy a státních daní z obratu, které lze uplatnit. Jakýkoli plat, který společnost S Corporation vyplácí vlastníkovi, podléhá státní nezaměstnanosti, invalidní dani, dani z oblasti sociálního zabezpečení a Medicare.

S majitelé korporací byli schopni vyhnout se placení daní sociálního zabezpečení a Medicare z jakýchkoli zisků, které z podnikání získali po přijetí přiměřeného platu. Legislativa tuto výhodu odrazila od roku 2011 pro mnoho malých profesionálních služeb.

Jednotlivý majitel LLC tyto daně nezaplatí, takže tyto náklady ušetří.

Majitelé však nemají nárok na státní dávky v nezaměstnanosti nebo invaliditě, protože společnost LLC tyto finanční prostředky nezaplatí.

Mnoho států také účtuje minimální daň z příjmů právnických osob, která může být dražší než poplatky spojené s tím, že mají LLC. Tyto daně se mohou lišit, takže konzultujte s CPA ve vaší oblasti, abyste zjistili, jaké jsou ve vaší oblasti.

Existují nějaké výhody ve vytváření společnosti S?

Mnoho nových firem je dnes nezávislí konzultanti, kteří pracují jako nezávislí dodavatelé hlavně pro jednoho klienta. Toto uspořádání má mnoho rizik, protože IRS se může podívat na vztah a rozhodnout, že by konzultant měl být najat jako zaměstnanec, ne jako nezávislý dodavatel .

Pokud však konzultant strukturuje své podnikání jako S Corporation, IRS obecně nemá vztah k problému. Majitel je strukturován pod právnickou osobou a platí nezaměstnanost a invalidní daň.

Společnost LLC platí daň z čistého zisku tím, že čtvrtletně odhaduje platby IRS. Někteří vlastníci nejsou spokojeni s placením čtvrtletních odhadů a nakonec se dostanou do problémů s IRS. Tito lidé se lépe zřizují jako společnosti a používají mzdovou službu, takže jejich daně jsou automaticky odebírány z jejich odměny.

Právník by měl být vždy konzultován o ochraně s omezenou odpovědností, kterou společnost LLC dává vůči právu společnosti. Všechny podniky by měly zvážit platbu za dobré pojištění odpovědnosti za konečnou ochranu.

Jakékoli další rady, aby bylo toto rozhodnutí o něco jednodušší?

Obecně doporučuji, aby většina mých nových firemních klientů začala s entitou LLC. Daňové zákony vám umožňují převést daňové daně na korporaci S, pokud jste již LLC, ale nemůžete to udělat naopak. Nemůžete se přepnout na LLC, když jste společnost S.

Odmítnutí odpovědnosti: Zde uvedené informace slouží k obecným účelům, které vám pomohou porozumět základům. Nemá to být daň nebo právní poradenství. Vždy konzultujte s vaší CPA nebo právníkem, abyste diskutovali o vašich specifických obchodních otázkách.